2018年11月2日,湖南专员办内部控制委员会办公室召开内控制度和廉政风险点排查工作会议。会议由办内控办主任彭建主持,七位内控办成员及部分经办同志参加了会议。
会议指出,进一步梳理廉政风险点、健全完善内控机制是从源头上进一步规范财政权力运行,防止利用自有裁量权寻租谋私的必要措施。要特别注意集中查找重点岗位和关键环节新增的廉政风险和业务风险隐患,据此列出需增补、修订的内控制度内容或条款。
会上,各内控办成员汇报了本处室内控制度的修订建议,就日常内控工作开展过程中发现的和近期梳理出来的内控制度和廉政风险点存在的问题、需增补的内控制度或修改的内容条款及拟新增的内控作了详细说明。
会议要求,各处室务必按照财政部内控办的有关要求及时规范填写财政部《内控制度和廉政风险点排查及修订计划表》,因处室职能调整、人员异动造成的内控规程变更需形成交接台账、务必做到“工作不断档、内控不放松”。
会议逐项讨论了服务代表委员、因私出国审批、干部选拔任用、财务管理办法及其它业务工作规程。