英力特:内部控制审计报告

来源:交易所 时间:2018-03-29

关键词:内部控制

宁夏英力特化工股份有限公司

  内部控制审计报告

  瑞华专审字[2018]01470015 号

  目 录

  1、内部控制审计报告········································································1

  2内部控制审计报告

  瑞华 字[2018]01470015 号

  宁夏英力特化工股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。

  一、贵公司对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见我们认为,宁夏英力特化工股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

  通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

  Postal Address:5-11/FWest Tower of China Overseas Property Plaza Building 7NO.8Yongdingmen

  Xibinhe Road Dongcheng District Beijing

  邮政编码(Post Code):100077电话(Tel):+86(10)88095588 传真(Fax):+86(10)88091199

  3制。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张大志

  中国·北京 中国注册会计师:孙 瑞

  2018 年 3 月 26 日